Děkuju moc za objasnění, budu se řídit Vaší radou a dám to na dohadné položky, protože je mi jasné, že veškeré přijaté faktury musí být v daném období, kterého se to týká.
Jen ještě jednu otázečku, do kterého období mám zahrnout vyúčtování záloh vlasníkům bytů za služby a za správu do roku kterého se to týká nebo do roku, kdy jim vystavíme vyúčtování záloh vlastníků, tedy následují rok? Nebo to mám zaúčtovat na dohadné položky aktivní do roku, kterého se to týká a v roce vystavení to z dohadných položek odúčtuji?
Moc se omlouvám, mám asi příliš jednoduché otázky, u předchozí účetní se v účtování vůbec nevyznám, na nákladové účty vůbec neúčtovala, vše bylo na účtě 315…, což dle Vašich rad není správné…ráda bych si některé věci objasnila, a měla ráda vše v pořádku.
Děkuji moc za trpělivost
Šárka
Poslední komentáře