Dobrý den,
děkuji moc za odpověď, pokud bych se pokusila o předělání účetnictví, tak pokud se nemýlím je to možné pouze za rok 2008, to znamená, že zaúčtování úvěru už nezměním. Mohu tedy poprosit o Váš názor, jak přeúčtovat zmíněný úvěr?
Můj názor:
1)úvěr by měl být účtován na účet 951
- tzv. FO ( 955 ) na konci roku bych sem převedla účet ( 315100 – náklady na správu domu a 324100 – příspěvky na správu domu )
- splátky úvěru 951/221
- pohledávky za členy ( úvěr ) 378/955 – ve výši nesplaceného úvěru k určitému datu 1.1.2008
Na konci roku:
324100/378 – v celkové částce splátek úvěru za celý rok, tzn, že by se mě ponížila pohledávka vůči členům a účet 378 = 951 na konci roku
pak bych převedla na účet 955:
955/315100, 955/324100
na účtu 955 bych tedy měla veškeré náklady na správu ( převedla bych tam současný aktivní zůstatek 911 )a aktuální náklady 315100 roku 2008 a příspěvky roku 2008 324100. Podle mých výpočtů je 955 s pasivním zůstatkem.
Jen pro zajímavost SVJ má úvěr 1.000.000,– s měsíční splátkou 8.000,– roční příspěvek na správu činí pouze 138.000,–, neuvažují o navýšení příspěvku, ale chtějí další úvěr. Banka jim úvěr dá, protože se jim prý daří finančně dobře, tak už tomu vůbec nerozumím!!!
Moc děkuji za odpověď, chtěla jsem ještě poprosit, zda nevíte o nějakém školení SVJ v blízkosti HK. děkuji. Šárka
Poslední komentáře