Dobrý den, prosím o radu. Jsme jako firma s.r.o.,členem SVJ našeho domu. Máme provozovnu v nebytových prostorách. Dle řádného předpisu od našeho správce SVJ platíme měsíčně záloh na teplo, el., vodu .. a taky zálohy do fondu oprav. Naše firma vede podvojné účetnictví. Podle našeho daňového poradce, abychom zálohy z účtu 314 mohli převést do nákladů, musíme dostat od správce ke konci roku " zúčtování" těchto záloh. Správce je ale odmítá konkrétně vyčíslit s tím, že „hospodaření“ s penězi je vidět ve výroční správě. Ta se ale týká celého SVJ. Postupuje správce správně, nebo se mýlí náš daňový poradce? Děkuji za odpověď. Brychová
Poslední komentáře