hospodářský výsledek SVJ
Dobrý den,
měla bych dotah týkající se zaúčtování hospodářského výsledku.
S kolegyňkou máme rozdílný názor v zaúčtování, můžete nám prosím
poradit jak jej správně zaúčtovat na níže uvedeném případu? SVJ nemá
jiné příjmy než za úroky na BV a s tím spojené poplatky na BV.
Většinou vyjde ztráta. SVJ si ji zahrnuje do vyúčtování daného roku
(např. do vyúčtování nákladů a služeb za rok 2010). Já účtuji takto:
HV 2010 = zaúčtuji vyúčtování včetně ztráty na účet 315…
a tudíž tam zůstane částka rozdílu za HV 2010,
při uzavření roku 2010 (datová uzávěrka)bude počáteční zůstatek i na
účtě 931 ve výši HV 2010. Na začátku roku 2011 zaúčtuji tento
rozdíl 315/931.
Kolegyňka účtuje takto: úroky i poplatky převede k 31.12.2010 na účet 315…tj. úroky/315 a 315/poplatky. A tím pádem ji vyjde HV 2010 nulový. Mě to přijde nestandartní takto účtovat. Mám Vaši knihu, jen nevím zda jsem to třebas já nepochopila špatně.
Děkuji
Šárka
Poslední komentáře